El control interno y su incidencia en la gestión financiera de la unidad nacional de almacenamiento en la planta Ventanas periodo 2010-2011. Manual de control interno
dc.contributor.advisor | Ortega Manjarez, Verónica | |
dc.contributor.author | Ortega Cabrera, Rudy Ivonne | |
dc.date.accessioned | 2020-11-24T17:59:55Z | |
dc.date.available | 2020-11-24T17:59:55Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada entidad que proporciona seguridad razonable para el logro de los objetivos institucionales y la protección de los recursos públicos. Constituyen componentes del control interno el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, los sistemas de información y comunicación y el seguimiento. La Unidad Nacional de Almacenamiento UNA - Planta Ventanas, en sus tres años de operaciones al servicio de los agricultores del Cantón, ha sido el centro de atención a las necesidades de los agricultores de almacenar o vender su producción agrícola. De acuerdo a la gran demanda de producción de maíz, arroz y soya, el ejecutivo a través del Ministerio de agricultura, Acuacultura y Pesca ( MAGAP), decide abrir una Planta en la ciudad de Ventanas, en apoyo de esta actividad e impulsar la producción de ciclo corto, acopiando la cosecha, procesando el producto( limpieza y secado) almacenándolo y comercializando a nivel nacional e internacional . Los agricultores tienen problemas en la comercialización de su producción, cuando se encuentra la demanda de la cosecha ya que la producción tiende a bajar de precios y esto afecta a su utilidad en la producción. En muchas ocasión es los gastos han sobrepasado la inversión generando perdida en el agricultor. La presente tesis analiza el control interno y su incidencia en la gestión financiera de la UNA periodo 2010-2011; con el propósito de diseñar una propuesta para el control interno institucional. El mismo que se fundamento en una investigación descriptiva y aplicada, orientada a estudiar, analizar, describir y si es necesario modificar la realidad presente de la naturaleza del problema en estudio. El estudio adicionalmente se apoyó en la utilización de técnicas como son la entrevista y la encuesta, dónde se pretende obtener información proporcionada directamente de los Servidoras y Servidores de la Unidad Nacional de Almacenamiento, planta Ventanas. Para la aplicación de las técnicas se empleó los instrumentos necesarios que permitieron recolectar la información y consecuentemente para el procesamiento de datos se utilizará el programas Estadísticos. | es_ES |
dc.format.extent | 112 p. | es_ES |
dc.identifier.citation | Ortega Cabrera, Rudy Ivonne. (2012). El control interno y su incidencia en la gestión financiera de la unidad nacional de almacenamiento en la planta Ventanas periodo 2010-2011. Manual de control interno. Quevedo. UTEQ. 112 p. | es_ES |
dc.identifier.other | 99220060 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/5588 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quevedo: UTEQ | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Control interno | es_ES |
dc.subject | Gestión financiera | es_ES |
dc.title | El control interno y su incidencia en la gestión financiera de la unidad nacional de almacenamiento en la planta Ventanas periodo 2010-2011. Manual de control interno | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |