Control interno y su incidencia en la gestión administrativa y financiera de la empresa manjimexport s.a., del cantón Buena Fe, año 2023.
dc.contributor.advisor | Sandoval Cuji, Martha Matilde | |
dc.contributor.author | Jiménez Zambrano , Mayerli Ximena | |
dc.date.accessioned | 2025-07-31T14:17:11Z | |
dc.date.available | 2025-07-31T14:17:11Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | This research evaluates the impact of internal control on the administrative and financial management of the Ecuadorian company MANJIMEXPORT S.A., located in the Buena Fe canton and dedicated to the export of cocoa. Several deficiencies in internal procedures were identified, such as an outdated control manual, a lack of effective supervision, and poor staff training, which negatively impact operational efficiency and the reliability of financial information. To address this problem, a mixed-method approach was applied, utilizing qualitative techniques such as interviews, direct observation, and document review, as well as quantitative techniques such as surveys and analysis of financial indicators. The research design was descriptive, explanatory, and diagnostic, allowing for a comprehensive understanding of the internal control system and its influence on decision-making. This evaluation was structured within the framework of the 2013 COSO Model, which establishes five fundamental components: control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and supervision. The findings reveal that the internal control system presents significant flaws in administrative and financial management, affecting the company's profitability and sustainability. It was also found that inefficient compliance with operating procedures weakens process traceability and limits the company's ability to respond to financial risks. | |
dc.description.abstract | La presente investigación evalúa la incidencia del control interno en la gestión administrativa y financiera de la empresa ecuatoriana MANJIMEXPORT S.A., ubicada en el cantón Buena Fe y dedicada a la exportación de cacao. Se identificaron diversas deficiencias en los procedimientos internos, como la desactualización del manual de control, la falta de supervisión efectiva y una escasa capacitación del personal, lo que repercute negativamente en la eficiencia operativa y en la fiabilidad de la información financiera. Para abordar esta problemática, se aplicó una metodología de enfoque mixto, utilizando técnicas cualitativas como entrevistas, observación directa y revisión documental y cuantitativas tales como encuestas y análisis de indicadores financieros. El diseño de investigación fue descriptivo, explicativo y diagnóstico, permitiendo una comprensión integral del sistema de control interno y su influencia en la toma de decisiones. Esta evaluación se estructuró bajo el marco del Modelo COSO 2013, el cual establece cinco componentes fundamentales: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y supervisión. Los hallazgos revelan que el sistema de control interno presenta fallas significativas en la gestión administrativa y financiera, afectando la rentabilidad y sostenibilidad de la empresa. Asimismo, se constató que la ineficiencia en el cumplimiento de procedimientos operativos debilita la trazabilidad de los procesos y limita la capacidad de respuesta ante riesgos financieros. | |
dc.format.extent | 139 | |
dc.identifier.citation | Jiménez Zambrano, Mayerli Ximena (2025). Control interno y su incidencia en la gestión administrativa y financiera de la empresa manjimexport s.a., del cantón Buena Fe, año 2023. Quevedo. UTEQ. 139 Paginas | |
dc.identifier.other | 992200360 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/8709 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Quevedo: Uteq | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
dc.subject | Control Interno | |
dc.subject | Gestión Administrativa | |
dc.subject | Sostenibilidad Financiera | |
dc.subject | Auditoría Interna | |
dc.subject | Gestión De Riesgos | |
dc.title | Control interno y su incidencia en la gestión administrativa y financiera de la empresa manjimexport s.a., del cantón Buena Fe, año 2023. | |
dc.type | masterThesis |