Browsing by Author "Tubay Vergara, Jessenia Alexandra"
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Item Open Access Auditoría de cumplimiento en la gestión contable - administrativa en el hospital básico san francisco del cantón Buena Fe año 2023(Quevedo: UTEQ, 2025) Tubay Vergara, Jessenia Alexandra; Chang Rizo, Fresia SusanaEl presente proyecto de investigación se realizó con el objetivo de desarrollar una auditoría de cumplimiento y su incidencia en la gestión contable administrativa en el Hospital Básico San Francisco ubicada en el cantón Buena Fe dedicada a proporcionar una amplia gama de servicios de atención médica, diagnóstico, tratamiento, prevención para satisfacer las necesidades de salud de sus pacientes. Se aplicaron los métodos inductivo, deductivo y analítico, complementados con entrevistas al personal administrativo y contable. Esto permitió identificar debilidades en el control interno, evidenciando un nivel de confianza del 70% y un riesgo de control del 30%, considerado moderado. Se documentaron seis hallazgos principales, entre ellos deficiencias en la promoción de un ambiente acogedor y una asignación inadecuada de responsabilidadesItem Open Access El Control Interno y su incidencia en la gestión administrativa de la empresa de insumos agrícolas orgánicos “comintegra S. A”,cantón Ibarra, año 2012.(Quevedo: UTEQ, 2012) Tubay Vergara, Jessenia Alexandra; Auhing Triviño, Abraham MoisésLa presente investigación: “El Control Interno y su incidencia en la gestión administrativa de la empresa de insumos agrícolas orgánicos “COMINTEGRA S.A” del cantón Ibarra en el año 2012, surge con el propósito de establecer un excelente control de los operaciones que se realizan en la empresa para comprobar si son los más eficaces y eficientes para su progreso empresarial por lo que permitió conocer las necesidades y problemas por la que atraviesa la empresa para así proponer los cambios respectivos que sirvan para dirigir la misma con eficiencia, eficacia y ayudar a que la entidad alcance todos sus objetivos y metas propuestas y así evitar peligros, y sorpresas en el camino. Esta tesis se ha desarrollado de acuerdo a las pautas de la investigación exploratoria, bibliográfica y descriptiva, después de haber realizado el estudio sobre la situación actual de la empresa he procedido a realizar un programa preliminar de Control Interno donde se puede visualizar todos los procedimientos a seguir obteniendo toda la información necesaria para la evaluación del control interno, los datos han sido obtenidos mediante la entrevista, visitas a las instalaciones, entre otros. También aplique los indicadores de gestión como un instrumento para medir la eficiencia y eficacia con la finalidad de evaluar el uso de los recursos de la empresa para saber si son bien aprovechados, así mismo aplique el cuestionario de control interno con sus cinco componentes según lo establece el COSO I para comprobar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y examinar que procedimientos se aplican en los registros contables en la empresa Comintegra S.A. Una vez que se ha detectado todos los errores y falencias realice las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo.