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Browsing by Author "Moreira Aviles , Joselyn Yulexy"

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    Control interno financiero y su incidencia en el presupuesto de la empresa reginabananera S.A. Año 2023
    (Quevedo: Uteq, 2025) Moreira Aviles , Joselyn Yulexy; Ullón Pérez, Margarita Clemencia
    La presente investigación titulada “Control interno financiero y su incidencia en el presupuesto de la empresa Reginabananera S.A., año 2023” tuvo como objetivo evaluar el impacto del control interno financiero en el cumplimiento presupuestario de la empresa. El estudio aplicó un enfoque mixto, mediante cuestionarios basados en el modelo COSO, análisis documental e indicadores financieros y de gestión. Se identificó un nivel de confianza moderado del control interno: 56% en el área de contabilidad y 60% en producción, evidenciando la necesidad de fortalecer los componentes de monitoreo, evaluación de riesgos y actividades de control. En cuanto al presupuesto, se registró un cumplimiento del 103% del total planificado, con una sobre-ejecución de $661.298,00. Los ingresos reales alcanzaron el 93% de lo previsto y los costos aumentaron un 13,64% más de lo presupuestado, lo que derivó en una pérdida operativa. En los indicadores financieros se evidenció una liquidez corriente de 0,48 y una prueba ácida de 0,44, reflejando problemas de liquidez; el endeudamiento del activo fue de 0,92 y el apalancamiento de 12,57, lo que indica alta dependencia de pasivos. La rentabilidad resultó afectada, con un margen bruto negativo de -0,01. Respecto a los indicadores de gestión, la empresa mostró eficiencia en la rotación de cartera de 10,54 veces y un período medio de cobranza de 34,65 días, mientras que la rotación de ventas 0,45 y del activo fijo 0,51 reflejaron bajo aprovechamiento de los recursos. Se concluye que las debilidades del control interno financiero incidieron en la ejecución presupuestaria, afectando la liquidez, rentabilidad y eficacia. Se recomienda fortalecer el sistema de control interno y la planificación presupuestaria.
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