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Browsing by Author "Herrera Pucha, Ruth Melania"

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    Auditoría operativa al área de fumigación de la compañía Aerofaq en el cantón Valencia periodo 2012
    (Quevedo: UTEQ, 2015) Herrera Pucha, Ruth Melania; Torres Briones, Rosa Marjorie
    La presente investigación está direccionada a la aplicación de una Auditoría Operativa al área de Fumigación, en la empresa AEROFAQ CIA. LTDA., durante el periodo 2012; este estudio pretende realizar desde la perspectiva operativa y el cumplimiento de los objetivos, metas y políticas que tiene la organización, además este proyecto responde a la principal interrogante de la investigación, la cual fue documental porque su objetivo se alcanzó con la aplicación de la Auditoría Operativa en orden general ya existentes y cuyos efectos son conocidos en el ámbito profesional de la Contaduría; se considera práctica porque la información necesaria, para lograr el objetivo planteado, se obtuvo directamente de la realidad. Se utilizaron métodos como el inductivo, deductivo y analítico, se considera que son los más oportunos cuando de ejecutar una auditoría se trata; en cuanto a las técnicas, se hizo necesario recurrir a la entrevista, porque es el método más directo para obtener información por parte del interlocutor; el desarrollo de este estudio de igual alcance de evaluar el Control Interno mediante un cuestionario pre determinado para conocer más de cerca el sistema de control de la empresa; La evaluación al sistema de Control Interno en el área de fumigación de la empresa, se determinó que se sigue el proceso establecido en la planificación, sin embargo están propensos a ciertos cambios de mejoramientos continuos. Se logró determinar que en el área de Fumigación los procesos y actividades operacionales necesitan más del desenvolvimiento de cada uno de los trabajadores. Se realizó el informe de auditoría del area de fumigacion.
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    “Control interno a la cuenta inventarios y su incidencia en los resultados financieros de la hacienda tabaganesha s.a. cosecha 2019”.
    (Quevedo: UTEQ, 2020) Herrera Pucha, Ruth Melania; Ullón Pérez, Margarita Clemencia
    El desarrollo del presente estudio de investigación tiene como propósito Evaluar la incidencia del control interno a la cuenta inventarios en los resultados financieros de la Hacienda Tabaganesha S.A. cosecha, año 2019, es una entidad dedicada al cultivo y exportación de la hoja de tabaco de capa. El tipo de investigación fue cuali-cuantitativo con los métodos inductivo, deductivo, analítico y sintético que permitieron el cumplimiento de los objetivos planteados, la población objeto de estudio comprendió gerente general, administrador de camp, jefe de bodega y contador, actores principales del control y manejo de inventarios. Los resultados muestran los riesgos de la empresa Hacienda Tabaganesha S.A., presenta un nivel del 58%, lo cual indica que hay que revisar el control interno para fortalecer el departamento financiero y tener una información con seguridad razonable mediante el COSO 2013, está la predisposición de la empresa a invertir en busca de la mejora del servicio y de los procesos internos de la misma, lo cual se evidenció en el último informe de rendición de cuentas publicado. Las debilidades definidas son: falta de control en procesos, deficiente manejo de información que tienen la posibilidad de ocasionar alteraciones en la toma de decisiones gerenciales. Los indicadores financieros a partir de los estados financieros de la empresa, estimó los indicadores de liquidez, actividad y rentabilidad, enmarcado en los activos y el patrimonio, constatando que los activos reflejan una rentabilidad del 2,74%, el patrimonio está en 15,67%, considerado bajo para este tipo de empresa. El análisis del tratamiento contable posee un enfoque que se basa en el inventario de la empresa de estudio y el estudio de acciones que perjudican de manera directa en la información financiera. Palabras Claves: Control Interno, inventarios, empresa, resultados financieros
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